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Steuererklärung

Überblick

Spezialisierte Kenntnisse der steuerlichen und gesetzlichen Anforderungen für Unternehmensstrukturen und -sektoren. Engagierte Teams sorgen für ein klares Verständnis der Verpflichtungen und beraten maßgeschneiderte Lösungen. Optimieren Sie die Steuerpositionen und minimieren Sie die Gesamtsteuerbelastung. Stellen Sie die praktischen Schritte bereit, die Vertrauen, Konsistenz und Compliance gewährleisten.

Hong Kong Tax Filing

Hong Kong Hong Kong Steuererklärung

Es gibt zwei obligatorische Pflichten, die ein Unternehmen in Hongkong gegenüber der Regierung von Hongkong jährlich erfüllen muss. Sie sind Gewinnsteuererklärung und Arbeitgebererklärung.

1. Gewinnsteuererklärung

Die erste Gewinnsteuererklärung des Unternehmens wird von der Inland Revenue Department (IRD) ungefähr nach 18 Monaten der Gründung ausgestellt. Das Unternehmen muss die Gewinnsteuererklärung zusammen mit einem geprüften Konto ausfüllen und beim IRD einreichen, um den Steuerbetrag zu bestimmen, der für den Basiszeitraum zu zahlen ist. Im Allgemeinen dauert die Durchführung der Rechnungslegung und Prüfung im ersten Jahr länger. Gemäß der Hong Kong Companies Ordinance muss der Jahresabschluss aller Hong Kong Limited Companies von einem Certified Public Accountant (CPA) zur Einreichung geprüft werden. Es wird empfohlen, so bald wie möglich einen Buchhalter zu beauftragen. Sobald die Gewinnsteuererklärung eingereicht wurde, ist es schwierig, sie später zu ändern.

2. Ausschüttung des Arbeitgebers

Jede erste Aprilwoche stellt die Inland Revenue Department dem Unternehmen eine Arbeitgebererklärung (IR56A & B) aus. Der Arbeitgeber ist verpflichtet und MUSS die Arbeitgebererklärung innerhalb eines Monats ausfüllen und einreichen, unabhängig davon, ob das Unternehmen den Arbeitnehmer eingestellt hat oder nicht. Verzögerung wird gut anziehen.

3. Gebühr

Art der Steuererklärung Gebühr (US $)
Gewinnsteuererklärung 300
Ausschüttung des Arbeitgebers 200
UK Tax Filing

United Kingdom Steuererklärung des Vereinigten Königreichs

Unternehmen Einreichung einer Körperschaftsteuererklärung Körperschaftsteuer zahlen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTD) 12 Monate nach Abrechnungszeitraum 9 Monate + 1 Tag
Limited Liability Partnership (LLP) 12 Monate nach Abrechnungszeitraum 9 Monate + 1 Tag
Ruhende Gesellschaft Keine Steuererklärung

Servicegebühr

Umsatz (GBP) Gebühr
Ruhend 499 US-Dollar
Unter 30.000 1.386 US-Dollar
30.000 bis 74.999 US $ 3.110
75.000 bis 99.999 US $ 3.432
100.000 bis 149.999 US $ 4,979
150.000 bis 249.999 US $ 6.695
250.000 bis 300.000 8.925 US-Dollar
Über 300.000 Noch zu bestätigen

Hinweis: Die Servicegebühr ist inklusive

UK Companies House

  • Abschluss von Kurzkonten / nicht ausgefüllten Konten / vollständigen Konten
  • Konten füllen

UK HMRC

  • Steuerberechnung vorbereiten
  • Einreichung der Körperschaftsteuererklärung (CT600) bei der HMRC
  • Ausfüllen und Einreichen der Partnerschaftssteuererklärung
Singapore Tax Filing

Singapore Steuererklärung für Singapur

Einreichung des geschätzten steuerpflichtigen Einkommens (ECI):

ECI ist eine Schätzung des steuerpflichtigen Einkommens des Unternehmens (nach Abzug der steuerlich zulässigen Ausgaben) für ein Veranlagungsjahr (YA).

Einreichung der Einkommensteuererklärung:

Geburtstermin 30. November
15. Dezember (elektronische Einreichung)

Servicegebühr

Unsere Körperschaftsteuerdienstleistungen umfassen:

  • Unterstützung bei der Einreichung des geschätzten steuerpflichtigen Einkommens (ECI)
  • Körperschaftsteuerberechnung und Steuererklärung (Formular C / CS)
Steuererklärung
ECI (*) Formular CS Formular C.
Unternehmen 500 US-Dollar 499 US-Dollar US $ 699
Formular CS Das Unternehmen muss alle vier Kriterien erfüllen, um das Formular CS (*) einzureichen.
C. Wenn Ihr Unternehmen nicht berechtigt ist, das Formular CS einzureichen, müssen Sie das Formular C einreichen

(*) Ab dem Jahr 2017 können Unternehmen das Formular CS einreichen, wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllen:

  • Die Gesellschaft muss in Singapur eingetragen sein;
  • Das Unternehmen muss einen Jahresumsatz von 5 Mio. USD oder weniger erzielen
  • Die Gesellschaft leitet das Einkommen nur zum geltenden Körperschaftsteuersatz von 17% ab; und
  • Das Unternehmen beansprucht im YA keine der folgenden Angaben:
    • Rückübertragung von Kapitalerleichterungen / -verlusten des laufenden Jahres
    • Gruppenhilfe
    • Investitionszulage
    • Ausländische Steuergutschrift und an der Quelle abgezogene Steuer
Delaware Franchise Tax Filing

Delaware Delaware Franchise Tax Filing

Die Franchisesteuer für Delaware Corporations, LLCs ist einmal jährlich an einem bestimmten Datum fällig:

Unternehmen

Die Franchisesteuer für Unternehmen in Delaware ist jedes Jahr bis zum 1. März fällig. Unternehmen können die Steuer vor dem 1. März zahlen. Delaware-Unternehmen, die nicht rechtzeitig zahlen, erhalten automatisch eine Verspätungsgebühr von 125 USD sowie eine monatliche Zinsstrafe von 1,5 Prozent. Für ein Unternehmen mit weniger als 5.000 Aktien beträgt die Steuer 175 USD zuzüglich einer Anmeldegebühr von 50 USD.

LLCs

Delaware LLC muss bis zum 1. Juni eine jährliche Franchisesteuer an den Bundesstaat Delaware zahlen. Wie Delaware-Unternehmen können LLCs möglicherweise vor dem 1. Juni zahlen. Die Gebühr für LLCs beträgt nur 300 USD pro Jahr. Wenn Sie nicht rechtzeitig bezahlen, wird eine Gebühr von 200 US-Dollar und eine monatliche Zinsstrafe von 1,5 Prozent fällig.

Auch hier schulden alle Delaware LLCs eine jährliche Franchisesteuer von 300 USD. Dies ist eine Pauschalgebühr für alle LLCs, wodurch die Steuer einfach zu budgetieren ist. Es ist ein kleiner Preis für die Leistungen, die Sie nach dem Gesetz von Delaware erhalten.

Servicegebühr Steuererklärung

Firmenart Konzern GMBH
Gesamtgebühr für Dienstleistungen und Regierungsgebühr US $ 549 US $ 549
Zeitfenster 1 Arbeitstag 1 Arbeitstag
Fälligkeitsdatum bis 1. März 1. Juni

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