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Formation de l'entreprise au Les États-Unis Foire aux questions (FAQ)

1. Comment puis-je obtenir une adresse commerciale aux États-Unis ?

Il existe plusieurs façons d'obtenir une adresse commerciale aux États-Unis :

  • Louer un espace de bureau physique : Cette option implique la location d'un espace de bureau physique aux États-Unis, qui peut être utilisé comme adresse officielle de votre entreprise. C'est une bonne option si vous avez besoin d'un emplacement physique pour votre entreprise, comme un magasin de détail ou un entrepôt.
  • Utilisez un service de bureau virtuel : Un service de bureau virtuel vous permet d'utiliser une adresse professionnelle comme adresse officielle de votre entreprise, même si vous ne disposez pas d'un espace de bureau physique. Cette option comprend généralement des services de traitement du courrier et des colis, ainsi que l'accès aux salles de conférence et à d'autres commodités selon les besoins.
  • Utilisez une adresse résidentielle : si vous débutez ou si vous n'avez pas besoin d'un emplacement physique pour votre entreprise, vous pourrez peut-être utiliser votre propre adresse résidentielle comme adresse officielle de votre entreprise. Cette option ne convient généralement qu'aux entreprises qui n'ont pas un gros volume de courrier ou de colis et qui ne reçoivent pas de clients à leurs adresses.

Il est important de noter que différents États ont des exigences différentes pour l'utilisation d'une adresse résidentielle comme adresse professionnelle. Certains États peuvent exiger que vous enregistriez votre adresse professionnelle auprès de l'État ou du gouvernement local ou peuvent avoir d'autres exigences que vous devez suivre. C'est une bonne idée de nous contacter concernant les exigences spécifiques à votre situation et d'obtenir des conseils de notre part - un fournisseur de services professionnels aux entreprises.

2. Un citoyen canadien peut-il démarrer une entreprise aux États-Unis?

Oui, démarrer une entreprise aux États-Unis en tant que Canadien est tout à fait possible. Cependant, il y a quelques points à considérer avant de le faire. Tout d'abord, vous devrez obtenir les visas et permis nécessaires pour travailler aux États-Unis. Cela peut inclure l'obtention d'un visa de travail, tel qu'un visa H-1B, ou l'obtention d'une carte verte.

En plus d'obtenir les visas et permis nécessaires, vous devrez également vous familiariser avec les lois et réglementations commerciales de l'État où vous envisagez de démarrer votre entreprise. Cela peut inclure l'obtention des licences ou permis nécessaires et le respect de toutes les exigences d'enregistrement de votre entreprise.

Il est également conseillé de demander l'avis d'un avocat ou d'un autre professionnel pour vous assurer que vous vous conformez pleinement à toutes les lois et réglementations applicables. Cela peut aider à éviter tout problème juridique potentiel lors du démarrage d'une entreprise aux États-Unis en tant que Canadien.

3. Comment les sociétés à responsabilité limitée américaines sont-elles imposées au Canada ?

Les sociétés à responsabilité limitée (Limited Liability Companies) américaines ne sont généralement pas imposées en tant qu'entités au Canada. Au lieu de cela, leurs profits ou pertes sont transmis à leurs propriétaires ou membres, qui sont ensuite tenus de déclarer le revenu dans leurs déclarations de revenus personnelles au Canada. C'est ce qu'on appelle l'imposition "accréditive".

Si la LLC a un établissement stable (ES) au Canada, elle peut être assujettie à l'impôt canadien sur le revenu des sociétés sur la partie de ses bénéfices qui est attribuée à l'ES. Un ES est généralement défini comme une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle les activités d'une entreprise sont exercées, comme une succursale, un bureau ou une usine.

Si la SARL exerce ses activités au Canada par l'intermédiaire d'un ES, elle peut également être tenue de s'inscrire et de facturer la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur ses fournitures taxables de produits et de services effectuées au Canada.

Il est important de noter que le traitement fiscal d'une SARL au Canada peut dépendre des circonstances particulières de l'entreprise et de la nature de ses activités au Canada. Il est conseillé de demander conseil à un fiscaliste pour déterminer les implications fiscales des activités de votre LLC au Canada.

4. Combien y a-t-il de types d'entreprises aux États-Unis ?

Il existe plusieurs types d'entreprises aux États-Unis parmi lesquelles une entreprise peut choisir, chacune avec ses propres caractéristiques et implications fiscales. Les types d'entreprises les plus courants aux États-Unis sont :

  1. Entreprise individuelle : Une entreprise individuelle est une entreprise détenue et exploitée par une seule personne. C'est la forme de structure d'entreprise la plus simple et la plus courante.
  2. Société de personnes : Une société de personnes est une entreprise détenue et exploitée par deux personnes ou plus. Il existe plusieurs types de sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés à responsabilité limitée.
  3. Société : Une société est une entité juridique séparée et distincte de ses propriétaires. Il peut s'agir d'une société C ou d'une société S.
  4. Société à responsabilité limitée (LLC): Une LLC est une structure d'entreprise hybride qui combine la protection de la responsabilité d'une société avec les avantages fiscaux d'un partenariat.
  5. Coopérative : Une coopérative est une entreprise détenue et exploitée par un groupe d'individus pour leur bénéfice mutuel.

Il est important de noter que le type d'entreprise aux États-Unis que vous choisirez dépendra des besoins et des circonstances spécifiques de votre entreprise. Il est conseillé de demander l'avis d'un avocat d'affaires ou d'un comptable pour déterminer la meilleure structure commerciale pour votre entreprise.

5. Puis-je ouvrir une entreprise aux USA avec un visa touristique ?

Vous ne pouvez pas effectuer d'activités liées au travail aux États-Unis tant que vous êtes toujours sur le visa touristique. Si vous êtes un entrepreneur et que vous n'avez aucune autre source de revenus, il n'est pas possible d'ouvrir une entreprise aux États-Unis. Par conséquent, vous n'êtes pas autorisé à obtenir un prêt auprès des banques ou des institutions financières pour démarrer votre propre entreprise.

Cependant, votre visa touristique peut vous aider à travailler aux États-Unis si vous avez des relations ici comme votre famille, votre mère, votre père, votre frère ou votre sœur sont américains.

Une fois que vous avez décidé d'ouvrir une entreprise dans ce pays, vous devez l'enregistrer en tant que LLC ou 5 Corp avant de quitter les États-Unis.

Dernièrement, s'installer avec toutes les règles légales n'est pas possible pour un entrepreneur avec un visa touristique.

6. Quel visa est nécessaire pour créer une entreprise aux États-Unis ?

Vous devez posséder un visa E-2 pour démarrer une entreprise aux États-Unis.

Un visa E-2 est une option de visa pour les propriétaires d'entreprise qui souhaitent créer une entreprise aux États-Unis et développer et diriger ses opérations. Bien qu'un visa E-2 permette à une personne de vivre indéfiniment aux États-Unis, il s'agit d'un visa non-immigrant, ce qui signifie qu'il ne mène pas à une carte verte. Pour être admissible à ce visa, vous devez soit démarrer une entreprise, soit acheter une entreprise que vous avez l'intention de gérer, et le montant de l'investissement est déterminé par le type d'entreprise que vous démarrez. Par exemple, si vous souhaitez démarrer une société de conseil, vous pouvez commencer avec aussi peu que 50 000 $.

Le montant de l'investissement requis est beaucoup plus élevé si vous démarrez une usine de fabrication. En plus de la durée illimitée du visa E-2 (tant que vous continuez à diriger l'entreprise) et du montant d'investissement potentiellement faible, ce visa permet au conjoint et aux enfants d'un investisseur de les rejoindre aux États-Unis, et le conjoint peut travailler dans n'importe quel champ.

Alaska (Les États-Unis)

1. Comment démarrer une petite entreprise en Alaska ?

Créer une entreprise en Alaska est un excellent choix pour les entrepreneurs, car il s'agit de l'un des États les plus avantageux sur le plan fiscal du pays et offre un environnement à faible risque. Si vous voulez savoir comment démarrer une petite entreprise en Alaska, suivez ces étapes essentielles ci-dessous.

Étape 1 : Choisissez la bonne idée d'entreprise et planifiez votre entreprise en Alaska

La première étape vers la propriété d'une petite entreprise est de décider quel type d'entreprise vous voulez. Vous devriez commencer à chercher une idée qui correspond à vos intérêts, vos objectifs personnels et vos capacités financières.

La planification affecte grandement le succès d'une entreprise. Avant de dépenser une somme d'argent et d'autres ressources importantes pour votre entreprise en Alaska, analysez soigneusement votre idée et créez un plan détaillé comprenant : le nom de votre entreprise, le score de localisation, une étude de marché, etc.

Étape 2 : Choisissez une structure d'entreprise

La forme de petite entreprise que vous choisirez en Alaska influencera grandement vos futures stratégies. Les principales structures commerciales comprennent :

  • Propriété exclusive
  • Partenariats
  • société
  • Société à responsabilité limitée - LLC

Étape 3 : Enregistrez votre entreprise en Alaska

Une fois que vous avez choisi votre structure d'entreprise, l'étape suivante consiste à enregistrer votre entreprise. Quelle que soit la structure d'entreprise formelle que vous choisissez, vous devez suivre ce processus avant de démarrer une petite entreprise en Alaska :

  • Nommez votre entreprise.
  • Sélectionnez un agent enregistré.
  • Obtenez un numéro d'identification d'employeur (EIN).
  • Documents de constitution de dossier.
2. Quels impôts payez-vous en Alaska ?

Si vous envisagez de faire des affaires en Alaska, aux États-Unis, vous devez avoir une brève compréhension de la fiscalité ici, car il existe certaines différences par rapport aux autres États.

La caractéristique la plus notable de la fiscalité de l'Alaska est que, contrairement à d'autres États, elle ne vous oblige pas à payer la taxe de vente de l'État ou l'impôt sur le revenu des particuliers. Pour les taxes de vente locales, cependant, le taux est d'environ 1,76%.

En tant que propriétaire d'entreprise légitime en Alaska, vous n'avez pas non plus besoin de payer de taxe de franchise ou de privilège, ce qui est différent de la plupart des États. Les taux d'imposition des sociétés varient de 0 % à 9,4 %, selon le revenu imposable de votre entreprise. Le taux de 0 % s'applique aux entreprises dont le revenu imposable est inférieur à 25 000 $ US et de 9,4 % pour les entreprises dont le revenu imposable est supérieur à 222 000 $ US. Vous devez payer cet impôt avant le 15e jour du quatrième mois suivant la clôture de l'année d'imposition.

Au total, il y a environ 20 taxes en Alaska. Vous pouvez visiter le site Web de la division fiscale de l'Alaska pour les consulter tous pour plus d'informations. Si vous avez besoin de plus d'aide pour mener des affaires en Alaska ou dans tout autre État des États-Unis, One IBC est là pour vous aider tout au long du processus, du début à la fin.

L'Alaska est-il un État exempt d'impôts?

L'Alaska est l'un des États les plus fiscalement avantageux des États-Unis. L'État peut être considéré comme exonéré d'impôt car il n'impose pas de taxe sur le revenu ou sur les ventes de l'État. De plus, l'Alaska « verse » même à ses résidents une certaine somme d'argent chaque année, juste pour y vivre.

Cependant, contrairement à d'autres juridictions exemptes d'impôts, l'Alaska a encore de nombreuses taxes prélevées sur les entreprises telles que les taxes sur la location de véhicules, les licences minières, la production pétrolière et gazière et la propriété. Les taux d'imposition des sociétés dans l'État sont relativement bas, car ils pourraient être de 0 % si le revenu fiscal d'une entreprise est inférieur à 25 000 USD. Le taux d'imposition le plus élevé est de 9,4 % pour les revenus de 222 000 $ US et plus.

Le total des taxes nationales et locales imposées aux citoyens de l'Alaska, y compris les taxes sur le revenu, la propriété, les ventes et les accises, ne représente que 5,16 % du revenu personnel, le plus bas des 50 États.

La raison pour laquelle l'Alaska est un État exempt d'impôt est qu'il est sous-peuplé et qu'il veut attirer plus de personnes et d'entreprises à venir résider ici. L'État possède également d'énormes réserves de pétrole, qui deviennent la principale source de revenus de l'État et peuvent soutenir les politiques d'exonération fiscale.

Combien d'impôts payez-vous en Alaska ?

Si vous envisagez de faire des affaires en Alaska, vous devez savoir combien d'impôts vous devrez payer à la fin de chaque année fiscale. Cela pourrait vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent si cela est fait correctement.

En tant qu'entreprise en Alaska, vous devez payer trois types d'impôts : fédéral, étatique et local. Les impôts seront calculés sur les revenus et dépenses imposables de votre entreprise, ainsi que sur les impôts de votre personnel ou de vos sous-traitants. Selon votre entité commerciale et votre situation, vous devrez peut-être payer un, deux ou les trois types d'impôts en Alaska.

Pour chaque type de taxes, différentes taxes sont imposées aux différentes industries dans lesquelles votre entreprise exerce ses activités, telles que les taxes sur la location de véhicules, les permis d'exploitation minière, la production pétrolière et gazière et la propriété. Cependant, l'Alaska, contrairement à la plupart des autres États, n'impose pas de taxe de vente d'État ni d'impôt sur le revenu des particuliers. Vous devez toujours payer les taxes de vente locales, et le taux est d'environ 1,76%.

Les taux d'imposition des sociétés en Alaska vont de 0 % à 9,4 %. Le taux s'applique sur le montant du revenu imposable que votre entreprise a gagné au cours de l'année. Le taux de 0 % s'applique aux entreprises dont le revenu imposable est inférieur à 25 000 $ US et de 9,4 % pour les entreprises dont le revenu imposable est supérieur à 222 000 $ US.

3. Comment enregistrer un nom commercial en Alaska ?

L'enregistrement d'un nom commercial en Alaska est indispensable lorsque vous décidez de créer une entité commerciale dans l'État. Voici les 3 étapes de base que vous devez suivre pour enregistrer un nom commercial en Alaska.

Étape 1 : Choisissez une structure pour votre entreprise en Alaska

Selon votre plan d'affaires, il existe différents types de structure d'entreprise avec lesquels vous pouvez commencer. Celui que vous choisissez de former déterminera comment vous enregistrerez votre nom commercial en Alaska. L'enregistrement d'entreprise commun en Alaska sont les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée (LLC).

Étape 2 : Vérifier la disponibilité du nom commercial de l'Alaska

Lorsque vous enregistrez un nom commercial en Alaska, vous devez vous assurer que votre nom commercial est unique pour éviter les problèmes de droit d'auteur et d'identité. Si vous vous inscrivez au service One IBC , nous vous aiderons à consulter la base de données des sociétés d'État de l'Alaska. C'est l'étape cruciale car votre demande sera refusée si vous tentez de revendiquer un nom déjà utilisé.

Étape 3 : Enregistrement d'entreprise en Alaska

Une fois que vous avez terminé les 2 étapes ci-dessus, vous devrez envoyer vos documents d'enregistrement des sociétés de l'Alaska à l'État. Comme étape finale de l'inscription, vous devez soumettre en personne ou par courrier vos statuts d'organisation ainsi que les documents liés à votre entreprise au ministère du Commerce, des Communautés et du Développement économique de l'Alaska.

Californie (Les États-Unis)

1. Qu'est-ce qu'une société étrangère en Californie ?

Une société étrangère en Californie est simplement une société qui a été établie en dehors de la Californie mais qui s'est enregistrée auprès du secrétaire d'État de Californie pour faire des affaires en Californie. Pour enregistrer une société étrangère en Californie, vous devrez nommer un agent enregistré en Californie et remplir le bon formulaire.

  • La plupart des sociétés étrangères en Californie (y compris les organisations à but non lucratif) déposeront la déclaration et la désignation par société étrangère (formulaire S&DC – S/N).
  • Les sociétés professionnelles étrangères qui pratiquent le droit ou la comptabilité devront remplir le formulaire S&DC-PC.
  • Les sociétés étrangères en Californie qui fournissent des services d'assurance doivent utiliser le formulaire S&DC-INS.
2. Les sociétés étrangères en Californie ont-elles besoin d'un agent enregistré ?

Oui. Toute entreprise étrangère en Californie est tenue de nommer et de maintenir un agent enregistré. L'agent enregistré doit avoir une adresse physique en Californie, respecter des heures d'ouverture régulières et accepter d'accepter le courrier légal au nom de votre société.

Les agents enregistrés jouent un rôle important dans l'élaboration des activités de l'entreprise en Californie, ils vous consulteront en matière de planification fiscale et de questions juridiques, cela peut concerner le soutien, le maintien et le conseil de votre entreprise de temps à autre et le traitement des questions pendant la durée de vie de l'entreprise. Une société étrangère en Californie doit choisir le meilleur agent pour servir et contribuer à la croissance des affaires.

3. Quels sont les avantages d'enregistrer une entreprise en Californie?

L'enregistrement d'une entreprise en Californie est la première étape de la structuration de votre entreprise vers le succès. Les entreprises prospères sont bâties grâce à une planification minutieuse. Une entreprise enregistrée en Californie serait bénéfique à bien des égards, en particulier pour les petites entreprises californiennes :

  • Protégez les entreprises contre les poursuites judiciaires.
  • Rendez votre entreprise plus crédible auprès des clients.
  • Développez vos affaires vers le plus grand centre de libre-échange du monde.
  • Une société californienne fournit l'anonymat au propriétaire.
  • Régime fiscal attractif dans l'état.
4. Comment démarrer une petite entreprise en Californie en 5 étapes :

Étape 1

Créez un business plan. Commencez par faire une étude de marché et rédigez un business plan comprenant : marketing, finance, produit ou service puis choisissez la structure d'entreprise la plus adaptée.

Étape 2

Choisissez un emplacement. Lorsque vous démarrez une petite entreprise en Californie, il est très important de choisir le bon emplacement car chaque ville/comté a des lois et des règlements différents.

Étape 3

Obtenez un numéro d'identification d'employeur (EIN). L'entreprise ne peut pas ouvrir un compte bancaire ou déposer une déclaration d'impôt sans EIN. Un service One IBC couvre à la fois l'EIN et le numéro d'identification fiscale individuel (ITIN).

Étape 4

Demandez des licences. L'entreprise a besoin de licences appropriées pour fonctionner et de nombreuses banques le demanderont au cours du processus de demande. Consultez le service de licence One IBC pour obtenir des conseils complets sur le type et la manière de postuler.

Étape 5

Ouvrir un compte bancaire. OneIBC dispose d'une liste de partenaires bancaires mondiaux disponibles, prêts à aider tout client souhaitant créer une entreprise en Californie.

5. Comment créer une société en Californie ?

Étape 1

Faites un plan d'affaires. Pour démarrer une entreprise en Californie, ce n'est pas obligatoire, mais un plan approprié sera utile plus tard. Les banques et les investisseurs voudront également lire ce plan lors de l'évaluation de l'entreprise.

Étape 2

Déposer l'article de la société. Il s'agit du document légal pour enregistrer une entreprise en Californie. Il comprend des informations de base sur l'entreprise et son conseil d'administration et doit être soumis au secrétaire d'État.

Étape 3

Soumettre la déclaration d'information. Cela doit être fait dans les 90 jours suivant l'article de la société.

Étape 4

Demandez un numéro d'identification d'employeur (EIN). Un service One IBC aide avec EIN et aide également avec le numéro d'identification fiscale individuel (ITIN).

Étape 5

Demander des licences et des permis. Consultez One IBC pour savoir lequel est nécessaire et comment l'appliquer correctement.

Étape 6

Ouvrir un compte bancaire. Le plan d'affaires, les documents de constitution et les autres documents que la banque souhaite doivent être présentés. Certaines banques demandent également un entretien en face à face pendant le processus de candidature.

Étape 7

Remplir les exigences non urgentes. Après avoir démarré une entreprise en Californie, l'entreprise doit rédiger un règlement, tenir une réunion d'entreprise, trouver un avocat, etc.

6. Comment enregistrer un nom pour votre entreprise étrangère en Californie ?

Étape 1

Vérification de la disponibilité du nom. Lors de la détermination de la disponibilité des noms, les noms sont vérifiés uniquement par rapport aux noms d'entités similaires enregistrées auprès du secrétaire d'État de Californie. Un nom peut être réservé pendant 60 jours.

Étape 2

Enregistrement du nom d'une société étrangère. Si un nom est disponible pour l'enregistrement, les entreprises peuvent enregistrer le nom de l'entreprise auprès du secrétaire d'État en déposant un formulaire d'enregistrement de nom étranger pour le protéger pour une utilisation ultérieure. L'enregistrement est effectif jusqu'à la clôture de l'année civile au cours de laquelle la demande d'enregistrement est déposée.

Étape 3

Renouvelez le nom de votre entreprise étrangère en Californie. Une société peut renouveler son enregistrement de nom en déposant un nouveau formulaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année. Le renouvellement, une fois déposé, prolonge l'enregistrement pour l'année civile suivante.

Étape 4

Obtenir un certificat d'un agent public autorisé de l'État ou du lieu de constitution. À l'effet que la société est une société existante en règle dans cet État ou cet endroit, doit être joint au formulaire d'enregistrement de la dénomination sociale par une société étrangère au moment du dépôt auprès du secrétaire d'État de Californie.

7. Combien cela coûte-t-il de créer une société en Californie ?

Les chiffres ci-dessous sont à titre indicatif et uniquement au niveau de l'État

  • Réservation du nom de l'entreprise : minimum de 10 USD et 10 USD de frais de traitement spécial.
  • Dépôt de constitution : Le rapport d'informations détaillées sur la société coûte 25 $ US plus 75 $ de frais de service. Ensuite, il y a le dépôt d'incorporation avec des frais de 100 $ US et 15 $ US pour le traitement.
  • Nommer un agent enregistré : faire des affaires en Californie nécessite un agent enregistré pour gérer les questions juridiques. En tant qu'agent autorisé, One IBC peut agir en tant qu'agent pour les clients.
  • Licence d'exploitation : la moyenne pour une petite entreprise est de 50 $ à 100 $. Cependant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction de votre emplacement et de votre secteur d'activité.
  • Frais permanents : les frais de dépôt de rapport annuel sont de 25 USD.
  • Impôt annuel : Il y a un minimum de 800 US$ quoi qu'il en soit pour les impôts sur les sociétés et les charges sociales à 100 US$, ce qui est obligatoire même si l'entreprise n'embauche aucun salarié.
8. Combien coûte une LLC en Californie ?

Les chiffres ci-dessous sont à titre indicatif et uniquement au niveau de l'État

  • Nom commercial de réservation : Minimum de 10 $ US et 10 $ US de frais de traitement spécial.
  • Dépôt de constitution en société : les frais du rapport d'informations détaillées sur la société sont de 25 USD plus 75 USD de frais de service. Ensuite, il y a le dépôt de la constitution avec des frais de 100 $ US avec des frais de traitement de 15 $ US.
  • Licence commerciale : la moyenne pour une entreprise est de 50 $ à 100 $ US, mais des frais supplémentaires peuvent survenir en fonction de l'emplacement et du secteur d'activité.
  • Frais LLC : 85 USD est le coût initial de démarrage d'une entreprise. En Californie, la déclaration d'informations (20 $ US) doit être soumise dans les 90 jours suivant sa formation.
  • Frais LLC en cours : les frais annuels de 800 USD sont dus dans les 3,5 mois suivant la formation, puis tous les 15 avril par la suite. C'est le coût de faire des affaires en Californie uniquement pour LLC.
  • Autres frais courants : les frais de dépôt de rapport annuel sont de 25 USD et les frais d'impôt annuels sont d'au moins 800 USD.

Floride (Les États-Unis)

1. Comment créer une société en Floride ?

Il est assez facile de créer une société en Floride . Vous trouverez ci-dessous le guide étape par étape sur la façon d'enregistrer une société auprès du gouvernement de la Floride.

1. Trouvez un nom approprié pour votre société en Floride

Votre société de Floride doit avoir un nom unique. Vous pouvez effectuer une vérification rapide des noms sur le site Web de la Division des sociétés FL.

Le mot « Corporation », « Incorporated » ou « Société » ou l'abréviation correspondante « Corp. », « Inc. » ou « Co. » doit apparaître au nom de votre entreprise.

2. Choisissez un agent enregistré pour votre société de Floride

Chaque société en Floride est tenue d'avoir un agent enregistré. Cet agent est chargé de gérer les papiers et documents juridiques au nom de la société. Si vous recherchez un agent enregistré certifié en Floride, consultez la formation de société en Floride chez One IBC Group.

3. Préparer et déposer les statuts de Floride

Afin de former une société en Floride , vous devez déposer le formulaire des statuts constitutifs auprès de la Division des sociétés de Floride. Dans ce formulaire, vous devez fournir les informations suivantes :

  • Nom de la société, adresse du bureau principal et son objet
  • Informations détaillées sur l'agent enregistré
  • Nombre d'actions que la société est autorisée à émettre
  • Noms et adresses initiaux des dirigeants et administrateurs
  • Nom et adresse du fondateur

4. Se conformer aux exigences légales de la Floride

Après avoir créé avec succès une société en Floride , vous devez répondre à certaines exigences légales de l'État, telles que l'émission d'actions, la demande de licences et de permis, l'obtention d'un EIN ou la désignation d'un conseil d'administration.

2. Quel est le taux d'imposition des sociétés en Floride ?

La Floride est considérée comme un État fiscalement avantageux car elle n'impose pas d'impôt sur le revenu des particuliers et son taux d'imposition des sociétés est globalement faible. Voici ce que vous devez savoir sur certains types d'impôts en Floride .

Il existe deux types de sociétés en Floride : la C-Corporation (C-Corp) et la S-Corporation (S-Corp). De toutes les structures d'entreprise, seule C-Corp est tenue de payer l'impôt sur les sociétés en Floride . Le taux d'imposition varie un peu selon la date d'immatriculation de votre C-Corp, notamment :

  • Avant le 01/01/2019 : 5,5% du taux de l'impôt sur les sociétés
  • Entre le 01/01/2019 et le 31/12/2021 : 4,458% du taux de l'impôt sur les sociétés
  • Entre ou après le 01/01/2022 : 5,5% du taux de l'impôt sur les sociétés

Les S-Corps, en revanche, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés car ce sont des entités intermédiaires. La société à responsabilité limitée (LLC), le partenariat et l'entreprise individuelle sont également des entités intermédiaires. Cela signifie que le revenu imposable de l'entreprise est transféré aux actionnaires individuels, et chaque actionnaire est assujetti à l'impôt fédéral sur sa part du revenu de l'entreprise.

En outre, toutes les entreprises sont tenues de payer d'autres types d'impôts sur les sociétés en plus de l'impôt sur les sociétés en Floride , à savoir : l'impôt estimé, l'impôt sur le travail indépendant, les taxes sur l'emploi ou la taxe d'accise.

3. Quelles sont les exigences de dépôt de déclaration de revenus pour Florida S Corporation et LLC ?

La société à responsabilité limitée (LLC) et la société S sont les deux types de structure d'entreprise les plus courants en Floride. Voici les exigences de dépôt de déclaration de revenus pour les deux types.

1. Exigences de déclaration de revenus de la société Florida S Corporation

  • Former une société S dans l'état de Floride.
  • Soumettez le formulaire 2553 à l'Internal Revenue Service (IRS).
  • Déposer un rapport annuel avant le 1er mai. Le rapport a des frais de dépôt de 150 $.
  • En fonction du revenu net annuel de l'entreprise, payez les taxes de franchise à l'État de Floride avant le dernier jour des quatrième, sixième, neuvième et douzième mois.
  • Les actionnaires reçoivent une annexe K-1 de la société S.

2. Exigences de dépôt de déclaration de revenus de Florida LLC

LLC en Floride n'est pas tenu de produire une déclaration de revenus. Ses revenus sont transmis à ses membres, qui paient ensuite des impôts sur le revenu des particuliers sur leurs actions. Pour cette raison, il n'y a pas d'exigences de dépôt de déclaration de revenus pour les SARL en Floride.

Cependant, les SARL peuvent être traitées comme d'autres entités commerciales telles qu'une société, un partenariat ou un propriétaire unique à des fins fiscales. Si la LLC dépose sa déclaration de revenus fédérale en tant que l'une de ces entités, elle doit suivre le même processus que l'entité pour laquelle elle a été choisie pour être imposée.

4. Comment créer une LLC en Floride ?

Une société à responsabilité limitée (LLC) est l'un des meilleurs choix pour les petites entreprises en Floride. Vous trouverez ci-dessous le guide étape par étape sur la création d'une LLC en Floride.

1. Trouvez un nom approprié pour votre LLC en Floride

Votre Florida LLC doit avoir un nom unique. Vous pouvez effectuer une vérification rapide des noms sur le site Web de la Division des sociétés FL.

L'expression « société à responsabilité limitée » ou l'une de ses abréviations (LLC ou LLC) doit apparaître dans votre nom commercial.

2. Choisissez un agent enregistré pour votre Florida LLC

Chaque LLC en Floride doit avoir un agent enregistré. Cet agent est chargé de gérer les papiers et documents juridiques au nom de la société. Si vous recherchez un agent enregistré certifié en Floride, consultez la formation Florida LLC avec One IBC Group.

3. Préparer et déposer les statuts de la Floride

Afin de créer une LLC en Floride , vous devez déposer le formulaire des statuts de l'organisation auprès de la Florida Division of Corporations. Dans ce formulaire, vous devez fournir les informations suivantes :

  • Nom de la LLC et son adresse principale
  • Informations détaillées sur l'agent enregistré
  • Noms et adresses des membres de LLC .
  • Si ce n'est pas la date de dépôt, la date d'effet de LLC (facultatif).

4. Se conformer aux exigences légales de la Floride

Après avoir créé avec succès une LLC en Floride , vous devez répondre à certaines exigences légales de l'État, telles que la préparation d'un accord d'exploitation, l'obtention d'un EIN ou le dépôt de rapports annuels.

5. Comment obtenir une licence commerciale en Floride ?

Selon le secteur dans lequel vous vous inscrivez pour votre entreprise, vous devrez peut-être obtenir une licence commerciale en Floride . Pour savoir si vous avez besoin d'une licence commerciale ou non, vous pouvez vérifier auprès du Department of Business & Professional Regulation (DBPR) ou du Department of Agriculture and Consumer Services (DACS) de Floride pour plus d'informations.

Il existe certaines exigences pour votre entreprise afin d' obtenir une licence commerciale en Floride , telles qu'un enregistrement fédéral ou d'État valide, une preuve d'éducation, une vérification des antécédents et des informations fiscales. Après avoir soumis votre demande avec les exigences mentionnées, vous devez payer les frais de dépôt. Il en coûte généralement moins de 100 $ US pour la plupart des licences commerciales en Floride .

Une fois que vous avez obtenu votre licence commerciale, vous êtes prêt à commencer à opérer légalement en Floride. Cependant, certaines licences pour des industries spécifiques doivent être renouvelées dans une période de temps déterminée. Si votre licence commerciale demande un renouvellement, vous devez la payer avant la date d'expiration pour éviter les problèmes juridiques.

En savoir plus : Enregistrement de la licence commerciale aux États-Unis et exigences relatives à la licence commerciale

6. Combien cela coûte-t-il de déposer un rapport annuel en Floride ?

Chaque année, votre entreprise est tenue de déposer un rapport annuel d'entreprise de Floride pour valider ou modifier les informations de votre entreprise sur les registres de l'État. Celui-ci contient des informations sur la gestion ou l'adhésion de votre entreprise, le siège social et les adresses postales de votre entreprise, ainsi que des informations sur votre agent enregistré en Floride.

Le coût de dépôt d'un rapport annuel en Floride dépend de la structure de votre entreprise, en particulier :

  • Société à but lucratif : 150 $
  • Société à but non lucratif : 61,25 $
  • Société à responsabilité limitée : 138,75 $
  • Société en commandite ou société en commandite à responsabilité limitée : 500 $

La date d'échéance pour le rapport annuel de la société de Floride est le 1er mai. Des frais de retard de 400 $ sont facturés si vous produisez après ce jour. Les organisations à but non lucratif, en revanche, sont exonérées de cette redevance.

Le moyen le plus rapide et le plus efficace de déposer le rapport annuel de votre entreprise en Floride consiste à utiliser le site Web du secrétaire d'État de Floride. Vous devez fournir :

  • Numéro de document du département d'État de Floride
  • Nom de l'entité
  • Numéro d'identification fédéral de l'employeur (FEIN)
  • Noms principaux et adresse professionnelle
  • Informations détaillées sur l'agent enregistré
  • Carte de crédit/débit en cours de validité, chèque, mandat postal

7. Comment puis-je obtenir une copie de mes statuts constitutifs en Floride ?

Toutes les entreprises souhaitant s'incorporer en Floride doivent déposer des statuts d'entreprise auprès du Département d'État de Floride. Les statuts constitutifs sont le document qui certifie la constitution d'une entreprise en Floride.

Afin de soumettre vos statuts d'entreprise en Floride , vous devez au préalable remplir ces informations :

  1. Nom de la SOCIETE
  2. Adresse principale
  3. Capital social
  4. Informations sur l'agent enregistré
  5. Le nom et l'adresse de chaque fondateur

Une fois que vous avez terminé votre constitution en Floride , dans les 10 à 15 jours ouvrables, vous devriez recevoir une copie de vos statuts constitutifs en Floride . Le délai de traitement est d'environ sept jours, après quoi vous devez prévoir du temps pour que la copie soit postée. Il existe une option pour un service accéléré, mais il n'est disponible qu'en personne.

Maryland (Les États-Unis)

1. Combien coûte une licence commerciale dans le Maryland ?

Il existe 17 licences commerciales dans le Maryland . Selon la nature de votre entreprise et le secteur dans lequel votre entreprise exerce ses activités, vous devez obtenir une ou plusieurs licences, ou n'en avez pas besoin. Si vous envisagez de faire des affaires dans le Maryland, vous devez connaître le coût des 3 licences les plus courantes ci-dessous.

1. Commerçants

À moins que votre entreprise ne puisse pas proposer à la vente (comme la culture ou la fabrication), vous devez obtenir une licence de commerçant dans le Maryland . Les frais de licence des commerçants sont déterminés par la valeur en gros de votre inventaire au détail. Il en coûte de 15 $ à 800 $ avec des montants d'inventaire allant de 0 à 750 001 et plus. Vous devez également payer des frais d'émission de 2,00 $ pour chaque type de licence.

2. Chaîne de magasins

Une licence de chaîne de magasins est requise dans le Maryland si vous exploitez deux magasins de détail ou plus sous la même direction générale ou propriété. Les frais commencent à 5 $ pour 2 à 5 magasins et culminent à 150 $ pour plus de 20 magasins. Cecil et Baltimore City appliquent des fourchettes de frais différentes, donc si vous envisagez d'ouvrir des chaînes de magasins dans ces 2 villes, vous devriez prendre plus de temps pour vérifier le coût.

3. Bâtiment

Toute entreprise qui construit de nouvelles maisons ou participe au processus d'achat d'une maison doit avoir un permis de construction. Ce coût de licence d'exploitation diffère d'un comté à l'autre, en particulier :

30 $ dans le comté de Cecil,

40 $ à Baltimore City et

15 $ dans tous les autres comtés

50 $ pour les entreprises de construction hors de l'État.

Pour plus d'informations sur le coût des licences commerciales dans le Maryland, vous pouvez visiter le site Web du système d'information sur les licences commerciales de l'État.

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2. Comment renouveler ma licence commerciale du Maryland ?

Si vous faites des affaires dans le Maryland, aux États-Unis, vous devez renouveler votre licence commerciale chaque année. Peu importe quand vous démarrez votre entreprise, votre licence expire le 30 avril. Le coût du renouvellement de la licence commerciale du Maryland varie en fonction de la date d'enregistrement de votre entreprise.

En mars de chaque année, vous recevez les documents de demande de renouvellement de licence livrés à votre adresse postale. Vous devez vérifier attentivement les documents pour vous assurer que toutes les informations sont correctes. Vous devez également payer toutes les taxes municipales avant de renouveler votre permis d'exploitation. Si vous soumettez la demande de renouvellement avec des problèmes non résolus, elle vous sera renvoyée et retardera le processus. Dans le Maryland, les frais de pénalité pour le renouvellement tardif de la licence commerciale s'appliquent à partir du 1er juin et augmenteront chaque mois jusqu'à ce que vous ayez terminé le processus de renouvellement.

Après avoir vérifié toutes les informations, vous pouvez envoyer le renouvellement par courrier au bureau du greffier du comté dans lequel votre entreprise est enregistrée. Vous pouvez également renouveler votre licence commerciale du Maryland par fax ou par e-mail au bureau du greffier local.

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3. Comment payer les frais annuels de Maryland's LLC ?

Une société à responsabilité limitée (LLC) dans le Maryland, aux États-Unis, est tenue de payer un certain montant de taxes et de frais chaque année pour maintenir la conformité de l'entreprise. Voici quelques-unes des exigences essentielles de dépôt en cours pour les LLC du Maryland.

Rapport annuel

Le Maryland exige que ses entreprises déposent un rapport annuel (ou une déclaration de biens personnels) avant le 15 avril. Les frais de dépôt sont de 300 $

Impôts

Les LLC du Maryland doivent payer des impôts chaque année en fonction de la nature de leur activité et du secteur dans lequel elles opèrent. Site Web du Maryland pour plus d'informations.

Pour payer les frais annuels de Maryland's LLC, une entreprise peut déposer un rapport annuel en ligne ou sur papier. Pour soumettre en ligne, rendez-vous sur le site Web de Maryland Business Express et suivez les instructions de dépôt. Pour soumettre par papier, téléchargez le formulaire à partir du site Web Maryland Departmental Forms & Applications. Pour une solution rapide et facile, un service d'agent enregistré comme One IBC est recommandé pour Maryland LLC. One IBC est le premier fournisseur mondial de services aux entreprises qui aide plus de 10 000 entreprises à travers le monde à s'intégrer et à fonctionner efficacement dans un pays étranger. Visitez oneibc.com ou offshorecompanycorp.com pour plus d'informations.

4. Dois-je déposer un rapport annuel pour une LLC dans le Maryland ?

Toutes les sociétés et autres entités commerciales, y compris la société à responsabilité limitée (ou LLC), doivent déposer un rapport annuel dans le Maryland, aux États-Unis. Un rapport annuel est un dépôt annuel que votre LLC doit soumettre pour maintenir à jour les informations de votre entreprise. Il doit contenir des informations sur les coordonnées de votre entreprise, la nature de votre activité commerciale, le statut de propriété personnelle de votre entreprise et les ventes brutes effectuées dans le Maryland.

Le coût d'un rapport annuel de Maryland LLC est de 300 $ et peut augmenter en fonction de l'impôt foncier de votre entreprise. Vous devez soumettre le dépôt avant le 15 avril de chaque année pour éviter les frais de retard.

Vous pouvez déposer un rapport annuel pour une LLC dans le Maryland en ligne ou sur papier. Pour soumettre en ligne, vous devez vous rendre sur le site Web de Maryland Business Express et suivre les instructions de dépôt. Pour soumettre par papier, vous devez télécharger le formulaire à partir du site Web Maryland Departmental Forms & Applications. Vous pouvez également utiliser un service d'agent enregistré pour gérer toute la conformité et les formalités administratives avec le gouvernement pour votre entreprise. Chez One IBC, nous sommes reconnus comme le premier fournisseur mondial de services aux entreprises. Nous sommes capables de soutenir votre entreprise dans le dépôt d'un rapport annuel pour une LLC dans le Maryland et de faire des affaires efficacement dans un pays étranger.

New York (Les États-Unis)

1. Quelles sont les exigences pour la LLC de New York ?

La formation LLC est la meilleure option si vous envisagez de diriger une petite entreprise à New York. Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit si vous ne voulez pas avoir de problèmes juridiques. Voici les exigences LLC NYC que vous devez connaître.

  • Tout d'abord, vous devez préparer tous les documents d'établissement de l'entreprise pour l'enregistrement à New York LLC, y compris : les règlements de l'entreprise, la liste des actionnaires, les fondateurs, la licence d'exercice.
  • Deuxièmement, jointe à ces documents est une confirmation des opérations commerciales efficaces, délivrée par des sociétés d'audit réputées et indépendantes, ou par des banques et des agences. Les exigences de LLC NYC pour ces documents et la notarisation des documents sont différentes de celles des autres États.
  • La troisième exigence est le formulaire de demande de constitution en société, que cet État possède également son propre formulaire d'enregistrement à New York LLC. Après avoir obtenu une licence d'exploitation ici, votre entreprise doit s'inscrire auprès du ministère des Finances, du ministère des Impôts... et d'autres départements spécialisés si elle opère dans le domaine de la gestion spécialisée comme le domaine pharmaceutique et médical.
  • Enfin, il existe une exigence spécifique pour la formation de NY LLC, qui consiste à publier une copie de vos statuts ou un avis de constitution dans deux journaux différents. Cela doit être fait dans les 120 jours suivant l'officialisation des statuts originaux.
2. Quel est le meilleur guide de New York LLC pour les entrepreneurs ?

Aux États-Unis, chaque État a des lois différentes régissant la création d'une entreprise et est régi par des agences différentes. Le guide suivant de New York LLC comprend toutes les choses que vous devez garder à l'esprit :

1. Préparez les documents pertinents pour votre formation à New York LLC

Choisissez un nom approprié et assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé. De plus, le nom de votre société anonyme doit se terminer par l'un des symboles suivants :

  • Société à responsabilité limitée
  • SARL
  • SARL

Après cela, vous devez préparer les documents relatifs à l'entreprise, notamment : les règlements de l'entreprise, la liste des actionnaires, les fondateurs, l'autorisation d'exercer.

2. Déposez vos statuts

Soumettez le certificat des statuts de l'organisation à l'agence gouvernementale pour terminer votre création d'entreprise à New York. Ce certificat prouve que votre LLC est formée et prête à démarrer.

3. Créez votre contrat d'exploitation d'entreprise

Votre formation à New York LLC peut nécessiter un accord d'exploitation, qui est un document décrivant les règles commerciales, les règlements et les procédures d'exploitation que tous les membres d'une LLC acceptent et souscrivent.

4. Demander un EIN

L'obtention d'un numéro d'identification d'employeur (EIN) ou d'un numéro d'identification fiscale est indispensable pour la création de votre entreprise à New York, car il est requis à des fins fiscales et pour les formalités financières. L'EIN de votre New York LLC peut être obtenu via le site Web de l'IRS, par courrier ou par fax.

3. Dois-je publier ma LLC à NY ?

Avant votre formation NY LLC , vous devez avoir connu les étapes de la publication dans le journal de cet état. Mais de nombreux investisseurs se demandent encore si je dois publier ma LLC à New York ? Vous trouverez ci-dessous les réponses à vos questions.

L'exigence de publication de New York LLC pour les nouvelles sociétés à responsabilité limitée est de publier des avis dans deux journaux locaux pendant six semaines consécutives. Les coûts de publication entre les comtés peuvent varier considérablement. Dans certaines banlieues, le coût de la constitution en société à New York varie d'environ 300 $ et peut aller jusqu'à plus de 1 600 $ à New York (Manhattan).

En vertu de l'exigence de publication de New York LLC § 206, les LLC qui ne se conforment pas aux exigences de publication dans les délais spécifiés peuvent être soumises à la suspension de tout paiement ou activité commerciale.

La conséquence probable est que votre LLC perdra son droit de poursuivre devant les tribunaux de New York. De plus, vous ne pourrez pas recevoir un certificat sous scellé dont certains partenaires peuvent avoir besoin lorsqu'ils travaillent avec votre entreprise.

Par conséquent, vous devez suivre toutes les exigences de publication de New York LLC pour votre entreprise. C'est l'option la plus sûre pour garantir que votre formation NY LLC se déroulera sans heurts sous la protection de la loi de l'État.

4. Comment les LLC sont-elles imposées à New York ?

Une société à responsabilité limitée (LLC) à New York est un choix idéal pour les petites et moyennes entreprises en raison de la façon dont elle est imposée. Il existe 2 manières principales d'imposer les LLC à New York :

  • La plupart des LLC à New York ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu fédéral ou d'État. Au lieu de cela, les revenus des LLC sont transmis à leurs membres/propriétaires. Les membres/propriétaires paient ensuite l'impôt sur le revenu de l'État sur les revenus qu'ils tirent de l'entreprise. Cependant, les SARL doivent toujours payer les frais de dépôt de l'État sur leur revenu brut. Il varie de 25 $ pour les revenus supérieurs à 0 $ jusqu'à 4 500 $ pour les revenus supérieurs à 25 000 000 $.
  • Dans certains cas, les LLC à New York peuvent être traitées comme une société, un partenariat ou une entité ignorée à des fins fiscales. Ces SARL sont imposées de la même manière que l'entité dans laquelle elles sont classées. Ainsi, si le propriétaire d'une LLC à New York enregistre son entreprise sous la forme d'une société, cette LLC devra produire une déclaration de revenus distincte et payer l'impôt sur le revenu des sociétés ainsi que la taxe de franchise.
5. Quel est le taux d'imposition des sociétés à New York ?

New York vient d'ajouter quelques changements au taux d'imposition des sociétés à partir de 2021. Voici les taux appliqués pour certains impôts sur les sociétés typiques de New York :

Taux d'imposition des sociétés à New York

Le taux d'imposition des sociétés imposé sur la base des revenus commerciaux de l'État de New York passe de 6,5 % à 7,25 % pour les années d'imposition commençant en 2021. Ce taux s'applique aux entreprises contribuables dont le revenu pour l'année d'imposition est de 5 millions de dollars et plus. Les petites entreprises, les fabricants qualifiés et les entreprises technologiques émergentes qualifiées à New York restent éligibles à leurs taux d'imposition préférentiels respectifs actuels.

Impôt sur le capital des entreprises à New York

À partir de 2021, l'impôt sur le capital des entreprises de l'État de New York sera rétabli et fixé à 0,1875% pour les années d'imposition. Un taux d'imposition de zéro pour cent continue de s'appliquer aux petites entreprises, aux fabricants qualifiés et aux coopératives d'habitation à New York.

Taxe minimale en dollars fixes (FDM)

La taxe FDM est calculée sur la base des recettes de l'État de New York de la société. Le taux varie de 25 $ pour les reçus de moins de 100 000 $ à 200 000 $ pour les reçus de plus de 1 000 000 000 $. Une table d'imposition différente existe pour les fabricants, les FPI et les RIC non captifs et les QETC à New York.

6. Y a-t-il des frais annuels pour une LLC dans l'État de New York ?

Même si la plupart des sociétés à responsabilité limitée (LLC) de l' État de New York ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu fédéral ou d'État, elles sont toujours tenues de payer des frais de dossier annuels. Une LLC à New York doit produire un formulaire IT-204-LL chaque année d'imposition. Le montant de la taxe de dépôt est calculé en fonction du revenu brut de la LLC, et peut varier de 25 $ (pour les revenus de plus de 0 $) à 4 500 $ (pour les revenus de plus de 25 000 000 $). Les SARL qui n'ont pas de revenu ou sont traitées comme une société, un partenariat ou une entité ignorée n'auront pas besoin de payer pour ce type de frais de dépôt annuels.

De plus, les SARL de l'État de New York sont également tenues de payer certains types de taxes et de frais chaque année. Ils comprennent les taxes d'État sur les employeurs, les taxes de vente et d'utilisation et, pour les sociétés à responsabilité limitée traitées comme une entité ou un partenariat ignoré, les taxes d'État sur les entreprises.

Ces paiements sont généralement traités par les agents enregistrés de LLC à New York. Un agent aidera les entreprises à se conformer aux règles et règlements de l'État, ainsi qu'à gérer les procédures administratives. Si vous avez besoin d'un agent enregistré pour vos LLC à New York ou ailleurs dans le monde, consultez les services d'entreprise de One IBC. Nous sommes fiers d'avoir aidé plus de 10 000 clients dans le monde à créer avec succès de nouvelles entreprises dans plus de 27 juridictions.

7. Comment enregistrer un nom commercial à New York ?

Si vous envisagez de faire des affaires à New York, vous devez d'abord bien maîtriser le processus d'enregistrement du nom commercial. Vous trouverez ci-dessous les 3 étapes de base que vous devez suivre pour enregistrer un nom commercial à New York.

Étape 1 : Choisissez une entité commerciale appropriée à New York

Selon votre plan d'affaires, il existe différents types de structure d'entreprise avec lesquels vous pouvez commencer. Celui que vous choisissez de former déterminera comment vous enregistrerez votre nom commercial à New York. L'enregistrement d'entreprise commun à New York sont les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée (LLC).

Étape 2 : Exécutez une vérification du nom d'une entreprise à New York

Lorsque vous enregistrez un nom commercial à New York, vous devez vous assurer que votre nom commercial est unique pour éviter les problèmes de droit d'auteur et d'identité. Si vous vous inscrivez au service One IBC , nous vous aiderons à consulter la base de données des sociétés de l'État de New York. C'est l'étape cruciale car votre demande sera refusée si vous tentez de revendiquer un nom déjà utilisé.

Étape 3 : Configurez votre entreprise à New York

Une fois que vous avez terminé les 2 étapes ci-dessus, vous devrez envoyer vos documents d'enregistrement des sociétés de New York à l'État. En tant qu'étape finale de l'inscription, vous devez soumettre en personne ou par courrier vos statuts d'organisation ainsi que les documents liés à votre entreprise au ministère du Commerce, des Communautés et du Développement économique de New York.

8. Comment faire une demande de licence commerciale à New York ?

Le principal permis ou licence au niveau de l'État (si l'entreprise exerce ses activités à New York ou a l'intention de vendre, de louer et de fournir des services) est appelé certificat d'autorité pour la taxe de vente. Ceci est aussi communément appelé permis de vendeur. Pour demander une licence commerciale à New York, l'entreprise doit contacter le Département des impôts et des finances.

De plus, les entreprises opérant dans certains domaines doivent également demander des licences spécifiques. Le New York State License Center peut vous aider avec ces permis. Ils ont une liste complète des licences délivrées ainsi que le bureau qui gérera lesdites licences. Il existe également un autre moyen de demander une licence commerciale à New York, en utilisant un agent autorisé.

Aux niveaux locaux tels que les comtés, les villes, les villes et les villages, différents permis et licences sont également requis. Vérifiez directement auprès des bureaux locaux si l'entreprise va s'y installer ou y fera des affaires. Les sites Web des gouvernements locaux contiennent généralement des informations sur ce sujet, il est donc préférable de vérifier pour savoir comment demander une licence commerciale à New York.

9. Combien coûte l'obtention d'une licence commerciale à New York ?

Chaque licence commerciale a ses propres frais, donc si une entreprise opère dans plusieurs domaines et professionnels, le coût sera plus élevé. Par exemple, pour un barbier, cela coûte 60 $ alors qu'un massothérapeute doit payer 108 $. En moyenne, pour une petite entreprise à New York, il en coûte généralement entre 50 $ et 150 $ pour obtenir une licence commerciale à New York. Le coût varie d'une ville à l'autre ainsi que d'un niveau gouvernemental à l'autre.

Il existe également d'autres coûts supplémentaires associés à la demande de licence commerciale. Généralement, il y a des frais de traitement ou de dépôt, puis il y a le coût pour obtenir une licence commerciale à New York même. Par exemple, à Rochester, des frais de dépôt de 25 $ sont requis pour une licence commerciale et ils ne sont pas remboursables. Certains professionnels doivent également passer certains examens avant d'obtenir leurs licences et ces examens coûtent généralement quelques dizaines de dollars supplémentaires.

De plus, les licences commerciales ont toutes des dates d'expiration. Les entreprises doivent payer pour renouveler leurs licences lorsqu'elles expirent. Chaque licence a également sa propre longueur unique. Certains durent un an tandis que d'autres nécessitent un renouvellement après quatre ans. Les frais de renouvellement sont généralement identiques ou inférieurs aux frais de licence.

10. New York a-t-il besoin d'une licence commerciale ?

Toutes les entreprises n'ont pas besoin de demander une licence, mais certains types d'entreprises spécifiques à New York nécessitent une licence commerciale. Ils peuvent varier d'une industrie à l'autre ainsi qu'à chaque niveau gouvernemental. Si vous envisagez de créer une entreprise à New York, vous devez vérifier attentivement auprès des autorités lors de la création d'une entreprise à New York ou contacter un agent autorisé pour obtenir de l'aide.

Il existe des licences professionnelles et professionnelles telles que la licence de vendeur, la licence immobilière et la licence de construction. Si l'entreprise va faire des affaires ou embaucher un professionnel dans un certain domaine, assurez-vous de demander les licences correspondantes. Les entreprises doivent également demander des licences ou des permis liés à l'agriculture, à l'alimentation, à l'environnement, à la sécurité ou à la vente de certains produits tels que le tabac et l'alcool.

En outre, les entreprises peuvent obtenir des licences commerciales au niveau local. La ville de New York exige des licences commerciales différentes des autres villes de l'État de New York. Il est recommandé de toujours vérifier le bureau local ou le site Web pour savoir si l'entreprise est tenue d'obtenir une licence commerciale ou non.

Texas (Les États-Unis)

1. Qu'est-ce qu'une bonne entreprise pour démarrer au Texas ?

Finance : Les entreprises fournissant des services tels que la tenue de livres, la comptabilité, le conseil, la collecte de fonds peuvent être un point de départ idéal. Avec l'énorme échelle économique du Texas, juste derrière la Californie, il existe plusieurs opportunités pour les services financiers de prospérer ici. Les services financiers spécialisés et abordables sont toujours en demande, car les petites et moyennes entreprises en démarrage ne peuvent pas épargner trop d'argent pour engager leur propre comptable.

Commerce : Une frontière commune avec le Mexique et l'accord de l'ALENA contribuent considérablement à stimuler le commerce. Le Mexique à lui seul représente environ les deux tiers des exportations du Texas. Le commerce est une bonne affaire pour démarrer au Texas. Une entreprise agissant comme une plaque tournante du commerce pour les produits des 49 autres États à y rassembler puis à les expédier dans un autre pays et vice versa, pour que les produits des pays d'Amérique du Sud traversent la frontière et soient distribués dans tous les États-Unis est une entreprise très solide.

2. Comment créer une LLC au Texas ?

Étape 1:

Nommez la SARL. Le nom doit être conforme à la réglementation de l'État et ne doit pas être pris.

Étape 2:

Contactez un agent enregistré au Texas. One IBC est autorisé à être un agent enregistré avec un bureau local spécialisé dans la création d'entreprise au Texas en acceptant tout document juridique et en fournissant des conseils appropriés.

Étape 3:

Classer les documents. Envoyez le formulaire 205 - Certificat de formation pour une société à responsabilité limitée avec une taxe de dépôt de 300 $ US au secrétaire d'État du Texas. Un One IBC fournira la demande ainsi que des conseils détaillés sur la façon de la remplir.

Étape 4:

Créer un accord d'exploitation. Il s'agit d'un document juridique détaillant la propriété de la LLC ainsi que la manière dont les affaires seront menées. Pour créer une LLC au Texas, ce n'est pas obligatoire mais c'est fortement recommandé.

Étape 5 :

Obtenez un EIN ou un ITIN. Un service d'IBC couvre ces deux numéros d'identification fiscale.

Étape 6 :

Ouvrir un compte bancaire. Un compte bancaire local peut grandement aider l'entreprise, mais le processus de demande est très difficile. Avec plusieurs banques partenaires, One IBC peut aider à guider les clients tout au long de ce processus.

3. Combien cela coûte-t-il de former une LLC au Texas ?

Un coût de 300 $ US ( 308 $ US pour la demande en ligne) pour les frais de dépôt est encouru lors de la soumission du certificat de formation pour une société à responsabilité limitée (formulaire 205) au secrétaire d'État du Texas. Il y a aussi 30 $ US pour une copie certifiée conforme du certificat de formation et 5 $ US pour un certificat de statut. Ces deux éléments sont fortement recommandés après la formation de la société texane.

La réservation d'un nom d'entreprise au Texas coûte 40 $ US par demande. Ensuite, il y a des frais de service pour les services d'agent enregistré. En tant qu'agent autorisé au Texas. Un One IBC peut également fournir aux clients un tel service à des prix abordables.

One IBC propose de créer une LLC au Texas avec un service de seulement 599 $ .

4. Combien de temps faut-il pour obtenir une LLC au Texas ?

Au Texas, une LLC prend généralement 2 à 3 jours pour une demande en ligne et 7 à 10 jours pour une demande postale. Un One IBC peut soumettre la demande au secrétaire d'État du Texas le jour même où les clients envoient les documents requis. Il faut généralement un jour ou deux pour que tous les papiers soient vérifiés par le bureau du gouvernement. Si les clients ont déjà vérifié et réservé le nom de l'entreprise au préalable, il n'y aura plus d'attente. Le Certificat de Formation fraîchement tamponné est disponible. Cela signifie que l'entreprise est officielle. Avec le service One IBC, démarrer une entreprise au Texas est très pratique et ne prend que 2 jours.

5. Exigences de dépôt d'entreprise au Texas

Les exigences de dépôt des entreprises au Texas ne sont pas compliquées : certains formulaires sont à usage unique tandis que d'autres sont requis régulièrement. Au cours de la formation d'une société au Texas, le certificat de formation pour LLC ou le certificat d'établissement pour société doit être soumis au secrétaire d'État du Texas (SOS).

Les formulaires annuels comprennent :

  • Rapport annuel
  • Taxe commerciale d'État : Au Texas, même la LLC doit payer une taxe de franchise. C'est très compliqué et il est conseillé de consulter un spécialiste One IBC pour comprendre et payer correctement cette taxe.
  • Impôt employeur de l'État : si l'entreprise embauche quelqu'un, l'impôt employeur doit être payé et l'impôt sur l'assurance-chômage (UI) de l'État.
  • Taxe de vente et d'utilisation : Si l'entreprise fait des affaires au Texas, elle doit payer une taxe de vente.
  • Immatriculation dans d'autres États : Si la société exerce ses activités dans d'autres États, elle doit s'enregistrer et déposer les documents correspondants. Consultez le guide des états One IBC 50 pour plus de détails.
6. Une LLC expire-t-elle au Texas ?

Lors de la formation, le ou les propriétaires de la LLC peuvent désigner sa durée de vie dans les statuts. Après cette date, si l'entreprise envisage de poursuivre son activité commerciale pour une raison quelconque, une nouvelle date doit être fixée et notifiée au gouvernement du Texas. Si aucune date n'est indiquée, la LLC n'expire pas mais continue. De plus, le Texas n'exige pas de rapport annuel, de sorte que la date d'expiration peut être fixée à la discrétion du ou des propriétaires.

Dans le cas où le ou les propriétaires souhaitent mettre fin à la LLC non pas à une date spécifique mais à un événement spécifique, des événements qui feront expirer une LLC au Texas, tels qu'une faillite ou le décès d'un membre, peuvent également être convenus. Par conséquent, One IBC recommande fortement une LLC car elle est très flexible pour les clients qui démarrent une petite entreprise au Texas.

7. Une LLC est-elle la même chose qu'une licence commerciale ?

La réponse est non, ce n'est pas le cas. Une LLC fournit au(x) propriétaire(s) une entité commerciale légale tandis qu'une licence permet à l'entreprise d'exercer des activités dans un secteur spécifique ou avec un produit et un service spécifique. Par conséquent, une LLC n'est pas la même chose qu'une licence commerciale. La LLC doit d'abord être créée, puis le ou les propriétaires peuvent demander les licences requises. Si les clients ont besoin d'aide pour les licences commerciales, One IBC se One IBC un plaisir de résoudre toute question et de vous aider dans le processus de demande.

8. Quels sont les services de comptabilité au Texas?

Les services de comptabilité au Texas produiront des dossiers financiers, suivront les revenus et les dépenses et fourniront des conseils sur la santé financière globale. Cela aidera l'entreprise à planifier à l'avance et à prendre des décisions financièrement saines.

De nombreux services de comptabilité au Texas aident également avec les obligations fiscales. Ils peuvent s'assurer que toute pratique de reporting financier respecte les réglementations de l'IRS, déterminer l'impôt à payer et respecter les exigences et les délais de dépôt. Il s'agit notamment des déclarations de revenus fédérales, étatiques et locales.

De plus, il existe des domaines spécialisés en fonction des besoins des clients tels que:

  • Audit (très important si l'entreprise recherche un prêt bancaire)
  • Conseil aux entreprises (pour la planification financière, les assurances, les fusions ou les litiges)
  • Juricomptabilité (pour l'examen des états financiers, des systèmes informatiques et d'autres informations comptables afin de découvrir des détournements de fonds, des falsifications et d'autres actes répréhensibles financiers)

Évidemment, cela coûtera des frais supplémentaires, mais dans l'ensemble, ils sont beaucoup moins chers que l'embauche d'un spécialiste à temps plein pour gérer ces tâches.

9. Quels sont les services de tenue de livres au Texas ?

Comme son nom l'indique, les services de tenue de livres tiennent le livre comptable sous contrôle. Leur tâche principale est d'effectuer les activités comptables de base quotidiennes. Ceux-ci calculent, saisissent des données et organisent la paie, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et les rapprochements bancaires dans les principaux rapports financiers tels que le compte de résultat, le bilan et le grand livre des comptes.

Le comptable peut également aider à la mise en œuvre et à l'exploitation du système comptable de l'entreprise. Ou fournir à l'entreprise ledit système comptable s'il n'y en a pas un disponible. Cela aide le(s) propriétaire(s) à mieux surveiller les dépenses et les revenus, à identifier les tendances et à suivre les postes budgétaires.

Sans services de comptabilité au Texas, les entreprises doivent embaucher un comptable à temps plein pour tenir et évaluer les enregistrements des transactions financières telles que les ventes, les achats, les journaux de caisse, les grands livres, la préparation de rapports de dépenses budgétaires ou de revenus, les états des profits et pertes et les balances de vérification. Sans parler du paiement de la licence d'un système comptable informatisé officiel.

10. Des services de comptabilité sont-ils nécessaires après la création d'une société au Texas ?

Bien que le secrétaire d'État du Texas n'oblige pas les entreprises (à la fois LLC et société) à déposer un rapport annuel, le gouvernement demande un rapport d'information public, un rapport No Tax Due et une déclaration fiscale de franchise. En outre, de nombreuses entreprises exigent également un audit périodique de leurs finances. Cela pourrait être une exigence des investisseurs ou a été écrit dans les statuts de l'incorporation. Un One IBC recommande également fortement d'utiliser des services de comptabilité au Texas pour obtenir de nombreux avantages.

En externalisant les tâches financières à des services comptables au Texas, les propriétaires d'entreprise peuvent économiser du temps et de l'argent, éviter tout risque avec l'IRS, suivre la santé financière de l'entreprise et être toujours prêts lorsque la saison des impôts arrive.

11. Comment obtenir un numéro ITIN au Texas ?

Pour obtenir un numéro ITIN au Texas, il y a trois étapes à suivre :

  1. Remplissez le formulaire W-7 (Demande IRS pour le numéro d'identification fiscale individuel)
  2. Préparez la documentation justifiant le statut d'étranger/étranger et la véritable identité. Il y a 13 documents acceptés (le passeport fonctionne mieux)
  3. Soumettez la demande à l'adresse désignée écrite dans le formulaire W-7
12. Comment obtenir le numéro itin pour les non-résidents ?

Il n'y a que 3 types de non-résidents qui peuvent obtenir un ITIN :

  • Étranger non-résident qui doit produire une déclaration de revenus aux États-Unis
  • Étranger non-résident réclamant l'avantage d'une convention fiscale
  • Étudiant, professeur ou chercheur étranger non-résident remplissant une déclaration de revenus aux États-Unis ou demandant une exception

En outre, le numéro ITIN est disponible pour les non-résidents qui n'ont pas de SSN ou ne sont pas éligibles pour en obtenir un et sont tenus de fournir un numéro d'identification fiscale fédéral ou de produire une déclaration de revenus fédérale.

Washington (Les États-Unis)

1. Combien cela coûte-t-il de créer une LLC dans l'État de Washington ?

Le coût pour former une LLC dans l'État de Washington est de 200 $. Ces frais sont facturés lorsque vous déposez en ligne votre certificat de formation de LLC auprès du secrétaire d'État de Washington. Si vous produisez par la poste, les frais sont de 180 $.

Les sociétés à responsabilité limitée de Washington sont tenues de déposer un rapport annuel auprès du secrétaire d'État. Les frais de dépôt coûtent 60 $ et doivent être payés avant la fin du mois au cours duquel la LLC a été constituée.

Il existe d'autres coûts associés au processus de formation d'une LLC dans l'État de Washington . Par exemple:

  • Enregistrement de l'état de Washington LLC , vous devez déposer un rapport initial. Si vous déposez ce rapport avec le certificat de formation, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Si vous le produisez séparément, le coût sera de 10 $ par la poste et de 30 $ en ligne.
  • Vous pouvez réserver votre nom LLC en 180 jours pour 30 $ en remplissant un formulaire de réservation de nom.
  • Pour enregistrer un nom commercial autre que votre nom commercial officiel de Washington LLC, vous pouvez déposer une demande de licence commerciale et payer les frais de dossier de 24 $.

Ce sont tous les coûts de base pour former une LLC dans l'État de Washington . Alternativement, vous pouvez trouver pour votre LLC un agent enregistré comme One IBC et ils s'occuperont de tous les documents et dépôts pour l'enregistrement de votre entreprise. Découvrez le service de création d'entreprise à Washington et apprenez-en plus sur ce que One IBC Group peut faire pour votre entreprise à l'étranger dès maintenant.

2. Quelle est la différence entre LLC et Professional LLC à Washington ?

Une société à responsabilité limitée professionnelle (PLLC) à Washington est traitée de la même manière qu'une société à responsabilité limitée (LLC) . La distinction fondamentale entre une PLLC et une LLC à Washington est qu'une PLLC doit être formée par des professionnels titulaires d'une licence à Washington. Il ne peut fournir que des services professionnels agréés par l'autorité de l'État, y compris, mais sans s'y limiter, ces professions :

  • Compte certifié pblic
  • Chiropraticiens
  • Dentistes
  • Ostéopathes
  • Médecins
  • Médecins et chirurgiens podologues
  • Podologues
  • Architectes
  • Vétérinaires
  • Avocats

Cette liste n'est pas exhaustive. En général, un service professionnel est tout type de service personnel destiné au public qui nécessite que le fournisseur obtienne une licence ou une autre autorisation légale avant de fournir le service. Un PLLC de Washington peut être formé par toute personne autorisée à exercer l'une des professions mentionnées ci-dessus, ou autrement légalement autorisée ou autorisée à Washington. Pour vous assurer que votre profession commerciale est considérée comme un service professionnel de Washington pour former une PLLC, vous pouvez consulter un avocat d'affaires local ou utiliser le service de formation d'entreprise à Washington de One IBC .

3. Quelle est la différence entre une entreprise individuelle et une LLC dans l'État de Washington ?

L'entreprise individuelle et la société à responsabilité limitée (LLC) sont deux des structures commerciales les plus populaires dans l'État de Washington. Ils peuvent être de bonnes options pour une petite et moyenne entreprise car ils sont faciles à mettre en place et flexibles en termes de gestion. Voici quelques différences notables entre une entreprise individuelle et une LLC dans l'État de Washington :

  • Protection de la responsabilité
    • C'est la principale distinction entre les deux structures. Une LLC peut fournir une protection de responsabilité à son propriétaire alors qu'une entreprise individuelle ne le peut pas. Cela signifie que les propriétaires d'une entreprise individuelle peuvent courir le risque de perdre leurs biens personnels si l'entreprise rencontre un problème juridique.
  • Processus de démarrage et coûts
    • Contrairement aux LLC, les entreprises individuelles de Washington ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès de l'État et n'ont pas à payer de frais de dépôt.
  • Conformité
    • Washington Les entreprises individuelles sont dispensées de déposer des rapports annuels, qui sont requis pour les sociétés à responsabilité limitée à Washington. De plus, le processus de déclaration de revenus est beaucoup plus facile pour les entreprises individuelles que pour les SARL.

4. Quelles sont les exigences pour une LLC dans l'État de Washington ?

La société à responsabilité limitée (LLC) est l'une des structures d'entreprise les plus populaires dans l'État de Washington, car elle est facile en termes de formation et n'a pas beaucoup d'exigences pour le propriétaire d'entreprise. Voici quelques documents de formation et exigences que vous devez préparer pour former une LLC à Washington :

  • Au moins 1 membre de la LLC
  • Nom de la Washington LLC et son adresse commerciale
  • La date à laquelle votre Washington State LLC entre officiellement en vigueur (immédiatement ou dans les 90 jours suivant la date de dépôt)
  • La durée de vie de la LLC (perpétuelle ou à durée déterminée)
  • Informations sur l'agent enregistré de votre LLC
  • Le consentement de l'Agent Enregistré pour fonctionner en tant qu'Agent Enregistré

Après avoir fourni toutes les exigences ci-dessus, vous devez les remplir dans le certificat de formation et le déposer auprès du bureau du secrétaire d'État de Washington.

Alternativement, vous pouvez engager un agent commercial enregistré pour gérer les documents de formation et les exigences commerciales de votre Washington LLC. Si vous recherchez un agent commercial enregistré, consultez le service de formation d'entreprise à Washington de One IBC et faites en sorte que votre entreprise soit un agent de bonne réputation.

5. Combien de temps faut-il pour obtenir une licence commerciale dans l'État de Washington ?

Lorsqu'elles démarrent une entreprise dans l'État de Washington, les sociétés offshore sont tenues d'obtenir les licences et permis nécessaires pour exploiter légalement l'entreprise. Selon votre domaine d'activité, les licences/permis du régulateur seront différents, cependant, vous devrez généralement fournir des informations sur l'entité légale, les actionnaires/administrateurs, le plan d'affaires et certains autres documents tels que : états financiers, contrat de location de bureau, etc. .

L' enregistrement d'une licence d'entreprise de lavage prendra normalement environ 10 jours ouvrables à compter du jour de la demande. Si vous avez besoin d'approbations supplémentaires de la ville ou de l'État, il faudra 2-3 semaines de plus pour que votre licence / permis d' exploitation de Washington soit approuvé. Soyez assuré que One IBC vous accompagnera tout au long du processus.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon d'obtenir une licence commerciale à Washington ici .

6. Comment obtenir une LLC dans l'état de Washington ?

Afin d' obtenir une LLC dans l'État de Washington avec One IBC Group, suivez simplement 4 étapes pour commencer :

  • Étape 1 - Préparation : Envoyez-nous vos informations, demandes, adresse de facturation et choisissez 3 noms valides pour votre entreprise. Un One IBC effectuera la vérification du nom pour vous.
  • Étape 2 - Dépôt des documents requis : Nous avons besoin des informations des administrateurs/actionnaires de votre société ainsi que du ratio d'actions. Si vous ne trouvez personne à nommer, nous pouvons le faire pour vous. De plus, vous pouvez choisir certains services recommandés pour votre entreprise, par exemple un bureau équipé, l'enregistrement de marque, l'ouverture de compte bancaire, la comptabilité, etc.
  • Étape 3 - Effectuer votre paiement à One IBC: Après avoir passé une commande, One IBC vous enverra un devis. A Washington LLC a été constituée en déposant un certificat de formation auprès du secrétaire d'État, il vous faut environ 2-3 jours pour le traiter.
  • Étape 4 - Réception de votre kit d'entreprise : Les documents originaux de votre entreprise seront envoyés à l'adresse que vous avez fournie. Vous pouvez maintenant obtenir votre licence LLC dans l'État de Washington. Des services supplémentaires, le cas échéant, peuvent être fournis par la suite par One IBC Group juste après cela.

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Web ici .

7. Quels types de licences commerciales dois-je obtenir dans l'État de Washington ?

En règle générale, il existe 3 types de licences commerciales à Washington que vous devez obtenir lors de l'ouverture d'une entreprise ici :

  • Licence commerciale principale : chaque entreprise de Washington doit obtenir une licence commerciale générale de l'État où l'entreprise est située. Ce type de licence est accordé une fois votre entreprise créée.
  • Licences et permis réglementaires : outre la licence commerciale principale, de nombreuses industries à Washington doivent disposer de licences ou de permis commerciaux subsidiaires, par exemple les services bancaires, la santé et la sécurité, l'environnement, la construction, la restauration - hôtels et autres services d'accueil. Ce type de licence commerciale dans l'État de Washington est accordé par les autorités gouvernementales.
  • Licences professionnelles et professionnelles : ce type de licence commerciale de Washington est destiné aux professionnels qui travaillent dans des domaines spécifiques, par exemple un médecin, un ingénieur, etc.
8. Combien coûte le renouvellement d'une LLC dans l'État de Washington ?

Les frais de renouvellement annuels sont les frais annuels récurrents du gouvernement qu'une entreprise doit payer pour maintenir ses activités à Washington. Les entreprises seront considérées comme étant en « règle » lorsqu'elles se conformeront à la loi et s'acquitteront de ces frais gouvernementaux. En bref, vous pouvez comparer ces frais avec l'impôt sur les sociétés annuel à percevoir auprès d'une entreprise.

Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de Washington sont tenues de payer les frais de renouvellement au gouvernement. La date d'échéance est la date anniversaire de l'entreprise. Vous pouvez renouveler vous-même une LLC dans l'État de Washington ou, plus simplement, trouver une société de services aux entreprises pour le faire. Nos frais annuels pour un renouvellement de Washington LLC sont de 1 059 $ US (y compris 499 $ US de frais de service et 560 $ US de frais gouvernementaux).

Veuillez visiter le site Web One IBC pour One IBC les derniers prix sur les services de création et de renouvellement d' entreprise à Washington dans les 50 États américains ici .

9. Qu'est-ce que l'impôt sur le revenu de l'État de Washington ?

Il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'État de Washington pour les entreprises et les particuliers. Cependant, l'État perçoit toujours une taxe sur les recettes brutes de 1,5%.

Les entreprises de Washington sont généralement soumises aux taxes suivantes :

  • Taxe commerciale et professionnelle (B&O) : Pratiquement toutes les entreprises de Washington sont soumises à la taxe B&O ; y compris les entreprises constituées en sociétés, les SARL, les partenariats et les entreprises individuelles, qu'elles soient à but non lucratif ou à but lucratif.
  • Taxe de vente au détail : En règle générale, les ventes d'actifs corporels aux consommateurs sont assujetties à une taxe de vente au détail. La taxe de vente au détail est également perçue sur certains services tels que l'entiercement, l'assurance titres, les bureaux de crédit, etc.
  • Taxe d'utilisation : Cette taxe est prélevée sur la valeur des marchandises et comprend les frais d'expédition, de livraison ou les frais d'expédition payés au vendeur.
  • Impôt foncier personnel : Les biens personnels utilisés dans le cadre d'une entreprise sont également assujettis à l'impôt foncier, y compris les meubles, l'équipement et les fournitures. Les taux d'imposition des biens immobiliers et personnels sont les mêmes.

Pour plus de conseils sur l'impôt sur le revenu des entreprises de l'État de Washington , veuillez nous contacter via la Hotline +65 6591 999 1 ou par e-mail à [email protected] .

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